根据2020年工作部署,审计处于11月2日下午,在行政楼一楼阶梯教室举办了“内部控制与审计案例专题培训”。内部控制与审计案例培训已由审计处连续举办多年,是深入贯彻落实学校第八次党代会精神,充分发挥审计工作在我校治理体系和治理能力现代化中重大作用的实际行动。

本次培训由审计处处长杨忠莲主讲。杨忠莲处长首先结合国家最新政策和我校内部控制建设的实际情况,向参训人员讲解了我校新修订的《二级单位内部控制指南》和校内其他重点内部控制制度的要点。接着结合审计案例,围绕学校二级单位内部控制制度的建立、执行情况和日常管理中接触较多的预算管理、收支管理、资产管理等8项经济业务活动,从业务风险、常见问题、定性法规到防范措施,进行了深入浅出的生动讲解。

本次专题培训信息量大、涉及面广,对学校二级单位内控建设实操具有较强的指导作用,培训得到了学校各单位的大力支持,43家二级单位的财务负责人、内部控制建设负责人共63位老师参加了培训。