审计处受校巡察办委托,对图书馆开展采购内控专项审计工作,并于2020年11月24日在图书馆5楼会议室召开审计工作进点会。
会议由审计处杨忠莲处长主持,图书馆三位馆长、相关科室负责人、审计项目组成员出席。
会议期间朱为群、陈骁、汪洋三位馆长分别对图书馆的组织结构设置、主要业务情况、图书采购、数据库采购、设备采购、合同管理等情况做了概括性介绍。审计处也对本次项目的审计重点、核心要求、工作部署、注意事项等情况作了简单的讲解。
根据本次工作部署,此项审计任务计划于次日开始,并于两周内完成现场审计工作。
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