2024年12月20日上午,审计处处长杨忠莲主持召开了我校2024年审计联席会议。党委校长办公室、纪委办公室、监察处、党委组织部、党委巡察工作办公室、人事处、财务处、资产管理处、非学历教育管理处、采购与招标管理中心等相关部门负责人参会。

会议听取了审计处汇报的“2024年审计开展情况”“2024年审计整改情况”和“2025年审计计划安排”。与会人员充分肯定了审计处2024年工作成果,对审计发现的重大政策落实、决策管理、制度管理、财务管理、合同管理等方面问题发表了各自的意见,并进行充分沟通,深入探讨了问题产生的根源,就进一步加强学校制度废改立、完善二级单位两会议事规则、加强干部风险识别和防范能力、完善关键岗位管理等内容进行了交流,共同协商解决方案,坚持标本兼治,源头治理,完善内控体系,促进学校规范治理向更高水平、更深层次提升。

本次会议大家就审计发现问题和如何解决问题进行了充分的沟通和交流,并在共同促进审计整改、审计结果深度运用等方面达成共识。今后审计处将进一步加强与相关部门的协同联动,持续发挥监督合力,深化审计结果运用,共同推进审计问题真整改,见实效,阻绝屡审屡犯,切实提升审计工作质效。