2021年12月30日上午,许涛书记主持召开了2021年审计工作领导小组会议,副校长陈信元、校长助理李增泉、纪委办、组织部、审计处、财务处、资产管理处等部门负责人、工会常务副主席以及校内两位专家参加了本次会议。

首先,审计处杨忠莲处长汇报了2021年审计工作和内控建设情况、2020年审计发现问题的整改情况、校长经济责任审计情况、上级四个领域腐败风险清理整顿情况以及各方面取得的成效,汇报了2022年的审计工作计划。2021年,内部审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、中央审计委员会会议和《审计署关于内部审计工作的规定》的精神,以发现问题、完善机制、增进管理、促进事业发展为目标,继续构建完善“防审治”监督体系,服务学校治理体系和治理能力现代化。审计处在疫情防控常态化下,紧密配合学校中心工作,完成包括工程管理审计在内的各类审计项目 138项,完善内控制度流程16个,核减建设项目资金476.37万元,并提出管理建议;通过整合审计,深层次地推动二级单位内部控制体系建设和执行,学校内部控制体系评价为“优”;持续狠抓审计问题整改和审计整改联动,进一步推动审计结果运用,提升审计实效。

会上,与会领导和专家认真听取了审计工作汇报,充分肯定了审计处2021年的工作成果,针对校内外审计发现问题进行了深入讨论,重点关注了完善学校体制机制、重大政策的落实、“三重一大”决策的执行以及加强落实整改等方面。同时,会议通过了2022年度审计工作计划。
最后,许书记强调内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,在促进学校治理体系和治理能力现代化、促进学校经济决策科学化、促进内部管理规范化和运行风险防控常态化方面具有重要作用。许书记对如何做好2022年度内部审计工作提出两点要求,一是进一步推动内部审计转型发展,除继续抓好财务收支审计之外,内审监督的视野要拓展到业务运行的整个流程,将审计关口前移,及时发现业务活动中存在的风险,为学校事业健康发展保驾护航;二是强化审计发现问题整改,揭示问题的同时完善学校内控体系,把审计成果真正转化为学校高质量发展的助推器。
(供稿:张娟 供图:李钊轶)