2025年12月24日上午,审计处处长杨忠莲主持召开了我校2025年审计联席会议。党委校长办公室、纪委办公室、监察处、党委组织部、党委巡察工作办公室、人事处、财务处、资产管理处、采购与招标管理中心、网络信息中心等相关部门负责人参会。

会议听取了审计处关于2025年审计工作情况的汇报,内容涵盖2025年领导干部经济责任审计、专项审计及审计整改落实情况,并通过了2026年审计计划的建议。与会人员对审计处2025年的审计工作及取得的成效予以充分肯定,并围绕审计发现的重要问题开展讨论。从问题的表象探究其产生的根源和潜在影响,从制度、管理、机制等方面提出切实可行的解决方案,在审计发现问题的综合研判、审计成果运用、监督贯通协调机制深化等方面进行了充分的交流研讨。会议提出,要完善预算调整流程、强化采购计划管理、推动信息系统互联互通、加强审计结果在干部任免及考核中的运用,协同探索靶向整改路径,持续健全内控治理体系,积极促进审计成果转化为治理效能。

本次会议大家就进一步完善成果共享机制、加强内部控制信息化建设、强化审计结果运用等方面达成共识,进一步强化了校内监督力量的协同联动,明确了下一阶段审计工作的重点与方向,为学校规范管理、防范风险和提升治理效能发挥了积极作用。