以审促治,护航发展 | 上海财经大学2025年审计工作领导小组会议顺利召开
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2026年1月5日上午,刘元春校长主持召开了2025年审计工作领导小组会议,何鹏程党委副书记、李增泉副校长及相关单位负责人参加了本次会议。



审计处杨忠莲处长从2025年度审计项目实施及问题查摆情况、内控4.0深化建设进展、审计整改闭环管理推进成效、审计监督协同贯通机制构建成果、科研机构专项资金绩效审计开展情况等方面作详细汇报,并就2026年度审计工作计划安排进行说明。与会领导及专家认真听取汇报,对审计处2025年工作成效予以充分肯定,围绕审计发现问题整改、审计结果转化运用及2026年审计重点任务等议题展开深入研讨。



与会人员一致认为,一要充分发挥审计监督的震慑与警示作用,对审计发现的突出问题从严从实处置,切实加大“审计一点、整治一件、规范一片” 的治理效能;二要深化以案为鉴、以案促改,通过常态化开展警示教育与政策宣讲,从思想认识与制度执行层面深挖根源,着力防范屡审屡犯问题,真正做实做细审计 “后半篇文章”;三要以完善制度体系、强化信息化建设为重要抓手,推动重点领域管理提质增效,从源头上织密织牢风险防控网络;四要健全跨部门协同监督机制,进一步凝聚监督合力,强化审计结果在风险防控、资源配置等工作中的刚性运用,持续提升审计监督质效与治理价值。


在总结讲话中,刘元春校长深刻阐述了学校审计工作在完善内部治理、防范运行风险、提升办学质效中的重要意义,并就进一步做好审计工作提出四点明确要求:一是聚焦重点领域,将重点资金、重要机构、重要人员纳入2026年审计工作计划,精准配置审计资源,切实增强审计监督的针对性和实效性;二是强化结果运用,健全审计成果转化机制,推动审计发现问题整改与管理流程优化深度融合,确保各项制度规范落地见效;三是全面提升干部队伍综合素养,严把选人用人关口,以考试选拔、系统化履职能力测试评估等举措为抓手,帮助干部筑牢合规思想根基,全面检验并提升干部履职担当的能力与干事创业的本领;四是夯实内控基础,统筹推进二级学院内控体系建设,细化内控流程,健全管控机制,实现校院两级内控管理的有效衔接与闭环运行。

此次会议的召开,进一步锚定了学校审计工作的前进方向与核心重点,为系统谋划、统筹推进下一年度审计工作提供了精准指引和行动遵循。下一步,审计处将深入贯彻落实会议精神,对标要求细化工作举措,压实责任强化担当作为,持续推动审计工作提质增效,以高质量审计监督为学校事业高质量发展筑牢坚实屏障。

供稿:石婧卓

编辑:杨    剑

校对:姚    琦

审核:杨忠莲