2023年1月4日上午,刘元春校长主持召开了2022年审计工作领导小组会议和内部控制建设及风险防范工作领导小组会议,会议采用线上线下相结合的方式,各小组成员单位负责人参加了相关会议。

2022年审计工作领导小组会议上,审计处处长杨忠莲汇报了2022年审计工作、2021年审计发现问题整改情况、校长经济责任审计发现问题整改情况以及取得的成效,并汇报了2023年审计工作计划。会上,与会领导和专家认真听取了审计工作汇报,充分肯定了审计处2022年审计工作,就审计发现问题、审计整改落实及审计结果运用进行了深入讨论,重点关注了完善学校内部控制体系、开展对重大经济事项决策和执行的审计、促进审计整改的有效推进以及进一步加强审计结果运用等方面。同时,会议通过了2023年度审计工作计划。

刘元春校长强调了内部审计工作的重要性,有效的内部审计监督对治理体系和治理能力现代化有很大的推进作用,为学校事业的发展保驾护航。刘校长对如何做好2023年度内部审计工作提出以下两点要求,一是要关注重大经济事项决策和执行,如防疫资金、捐赠物资的管理和使用。二是要加大审计整改力度,整改工作要有时间表、路线图,落实问责机制,确保整改到位。
2022年内部控制建设及风险防范工作领导小组会议上,审计处处长杨忠莲汇报了2022年学校内部控制建设工作、教育部四个领域腐败风险清理整顿工作以及2023年学校内部控制工作计划。会议肯定了2022年内部控制建设工作,提出要进一步完善学校内控体系建设,强化制度约束和流程控制,杜绝钻空子的可能性。会议审议通过了2023年学校内部控制工作计划,要求审计处会同纪委办、巡察办进一步梳理学校重点机构、重点业务的内控制度和管理流程,防范风险。
(供稿:张娟 供图:李钊轶)